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黑龍江省民族事務委員會(省宗教局) 2017年部門預算及有關情況的說明
日期:2017-02-08 來源: 編輯:鄭通

第一部分   省民委(宗教局)基本情況

一、主要職責

1.貫徹執行黨和國家關于民族、宗教工作方針、政策,組織開展民族、宗教政策和民族、宗教工作重大問題的調查研究,提出有關民族、宗教工作的政策建議。2.起草有關民族、宗教事務的地方性法規和省政府規章,擬訂民族、宗教相關政策,并督促檢查落實。指導實施和完善民族區域自治制度建設,保障少數民族的合法權益;承辦涉及尊重少數民族風俗習慣有關事宜;協調指導民族自治地方和有關少數民族的重大慶典活動。3.負責協調推動有關部門履行民族工作相關職責,促進民族政策在經濟發展和社會事業有關領域的實施、銜接,對政府系統民族工作進行業務指導。4.研究提出協調民族關系的工作建議,協調處理民族關系中的重大事項;參與協調民族地區社會穩定工作;組織指導民族政策、民族法律法規和民族基本知識的宣傳教育工作;組織開展民族團結進步活動,承辦省政府民族團結進步表彰事宜。5.擬訂少數民族事業發展專項規劃并監督檢查實施情況;參與制定少數民族和民族地區經濟社會相關領域的發展規劃;建立和完善少數民族事業發展綜合評價監測體系;推進實施民族事務體系和民族事務管理信息化建設。6.研究分析少數民族和民族地區經濟發展、社會事業方面的問題并提出特殊政策建議,協調或配合有關部門處理相關事宜;參與協調民族地區科技發展、對口支援和經濟技術合作等有關工作;參與管理少數民族發展資金、少數民族地區補助費的分配和使用;協同有關部門做好少數民族扶貧工作。7.管理全省少數民族語言文字工作,指導少數民族語言文字的翻譯、出版和民族古籍的搜集、整理、出版工作。8.組織協調民族工作領域有關對外和對港澳臺的交流與合作,參與涉及民族事務的對外宣傳工作。9.參與擬訂少數民族人才隊伍建設規劃,聯系少數民族干部,協助有關部門做好少數民族干部的培養、教育和使用工作。10.依法履行宗教事務管理職責,依法保護公民宗教信仰自由和正常的宗教活動,維護宗教界合法權益,促進宗教關系和諧。11.指導宗教團體依法依章開展活動,指導和支持宗教團體加強自身建設,幫助宗教團體辦好宗教院校,推動宗教團體在宗教界開展愛國主義、社會主義、擁護祖國統一和民族團結的自我教育,辦理宗教團體需由政府解決或協調的有關事務。12.指導全省市(地)縣(市)政府宗教事務部門依法履行管理職能,處理宗教事務的重大事件,對宗教場所的設立和重大宗教活動進行審核、審批;防范利用宗教進行的非法、違法活動,抵制境外利用宗教進行的滲透活動。13.組織宗教干部和宗教教職人員的教育培訓工作;負責宗教方面外事歸口管理工作,組織、指導有關部門和宗教界對外以及對港澳臺的宗教交往活動,參與涉及宗教對外宣傳工作。14.承辦省委、省政府交辦的其他事項。

二、機構設置情況

省民委(宗教局)下屬事業單位2黑龍江省民族研究所和黑龍江民族職業學院,其中,省民族研究所是省民委(宗教局)領導下的綜合性的民族和宗教問題研究機構,屬全額撥款的事業單位;黑龍江民族職業學院是全省唯一的全日制公辦少數民族高校,業務上接受省教育廳指導,屬差額撥款的事業單位。

省民委(宗教局)機關內設辦公室、文化教育處、經濟發展處、宗教業務處等處室。省民委(宗教局)機關人員編制80名。省民族研究所內設民族研究室、宗教研究室、少數民族古籍整理辦公室、《黑龍江民族叢刊》雜志社、行政辦公室。省民研所事業編制25名。

三、預算編報范圍

按照預算管理有關規定和綜合預算編制原則,省民委(宗教局)2017年部門預算編報范圍包括:省民委(宗教局)本級及下屬事業單位省民族研究所的全部收入和支出。

第二部分  省民委(宗教局)2017年部門預算表

詳見附件

第三部分  省民委(宗教局)2017年部門預算說明

一、部門預算收支總表及財政撥款收支總表說明

省民委(宗教局)2017年部門預算一般公共預算收入2453.66萬元,均為財政撥款收入。預算支出2453.66萬元,其中,一般公共服務類支出1645.99萬元,占全年預算支出67.08%;社會保障和就業類支出356.27萬元,占全年預算支出14.52%;醫療衛生類支出131.52萬元,占全年預算支出5.36%;住房保障類支出319.88萬元,占全年預算支出13.04%

省民委(宗教局)2017年收支總預算2453.66萬元,比2016年收支總預算2819.21萬元,減少365.55萬元,減少的主要原因是民族事務和宗教事務收支預算調減。

二、部門收入總表說明

省民委(宗教局)2017年部門預算收入2453.66萬元,其中,民族事務預算收入1478.09萬元,占全年預算收入的60.24%;宗教事務預算收入 167.90萬元,占全年預算收入的6.84%;社會保障和就業類等預算收入809.67萬元,占全年預算收入的32.92%

2016年部門預算收入2819.21萬元相比,減少365.55萬元,原因是民族工作專項經費和宗教工作專項經費調減。

三、部門支出總表說明

省民委(宗教局)2017年部門預算支出2453.66萬元,其中,基本支出1655.74萬元,占全年預算支出的67.48%。與2016年基本支出1533.63萬元相比,增加了122.11萬元,增加的原因是工資福利支出及公用定額標準政策性調整;項目支出797.92萬元(含購房補貼93.06萬元),占全年預算支出的32.52%。與2016年項目支出1285.58萬元相比(含購房補貼73.59萬元),減少了487.66萬元,減少的原因是少數民族事業補助費和宗教工作專項經費調減。

四、一般公共預算功能分類支出表說明

省民委(宗教局)2017年財政撥款預算用于以下方面:一般公共服務類支出1645.99萬元,其中民族事務支出1478.09萬元,宗教事務支出167.90萬元;社會保障和就業類支出356.27萬元,主要是行政事業單位離退休費支出;醫療衛生類支出131.52萬元,其中行政單位醫療補助112.38萬元,事業單位醫療補助19.14萬元;住房保障類支出319.88萬元,其中住房公積金86.29萬元,提租補貼140.53萬元,購房補貼93.06萬元。

與上年部門預算相比,民族事務支出減少451.49萬元,減少的原因是民族事業補助費調減;宗教事務支出減少6.04萬元,減少的原因是省政府統一部署,部門預算經費壓減5%;社會保障等支出增加93.98萬元,由于政策性調資帶來的繳交社保等支出增加。

五、部門一般公共預算經濟分類支出表說明

省民委(宗教局)2017年部門預算支出2453.66萬元。1、工資福利支出:共計701.96萬元。其中工資支出570.14萬元,醫療保險支出131.82萬元。2、商品和服務支出:共計945.2萬元。其中按定額管理的商品服務支出240.34萬元,按項目管理的商品服務支出704.86萬元。3、對個人和家庭補助支出:共計806.5萬元。其中離退休費支出444.66萬元,住房公積金及提租補貼支出319.88萬元,其他對個人和家庭補助支出41.96萬元。

2016年部門預算相比,工資福利支出減少5.52萬元,減少的原因是在職人員退休,在職工資減少;商品和服務支出456.17萬元,減少的原因是民族事務支出和宗教事務支出經費減少;對個人和家庭補助支出增加96.5萬元,增加的原因是退休人員增加,離退休費增多。

六、政府一般公共預算經濟分類支出表說明

省民委(宗教局)2017年部門預算支出2453.66萬元。其中,機關工資福利支出562.27萬元,占全年預算支出的22.92%;機關商品和服務支出834.30萬元,占全年預算支出的34%;對個人和家庭的補助支出806.5萬元,占全年預算支出的32.87%;對事業單位的補助支出250.59萬元,占全年預算支出的10.21&

七、政府性基金預算功能分類支出表和政府性基金預算經濟分類支出表說明

省民委(宗教局)沒有使用政府性基金預算撥款安排的基本支出和項目支出預算,故政府性基金預算功能分類支出表和政府性基金預算經濟分類支出表無數據。

八、一般公共預算“三公”經費支出表說明

1、因公出國(境)經費。2017年省民委(宗教局)沒有安排出國(境)計劃,沒有因公出國(境)經費預算。與2016年相比,本表數據無變化。

2、公務接待費。省民委(宗教局)2017年初部門預算公務接待費11.5萬元,其中,省民委(宗教局)機關10萬元;事業單位1.5萬元。與去年同期相比,公務接待費減少了8萬元,落實關于厲行節約的各項規定,堅持節約簡樸。

3、公務用車購置及運行維護費。省民委(宗教局)2017年初部門預算公務用車運行維護費25.70萬元,與2016年公務用車維護費32.21萬元相比,減少了6.51萬元,公務用車改革取消一般公務用車,車輛運行成本降低。2017年省民委(宗教局)沒有公務用車購置費用預算。

九、其他相關情況的說明

1.政府采購情況。省民委(宗教局2017年部門預算政府采購經費59.3萬元,其中,省民委(宗教局)機關采購預算24.6萬元,用于印刷費12萬元,會議服務12.6萬元;省民研所采購預算34.7萬元,主要是用于印刷和出版服務34.3萬元。

2.預算績效情況。按照省民委(宗教局)部門職能,結合2017年重點工作安排,本年度績效目標為持續推進貫徹落實中央和省委民族宗教工作會議精神;加快民族地區全面建成小康社會進程;鞏固團結和諧的民族宗教關系;推進少數民族社會事業協調發展;全面提高民族宗教工作法治化水平;著力解決宗教領域重點難點問題;切實加強民族宗教系統自身建設;保障人員工資公用經費基本支出。

第四部分 名詞解釋

根據《2017年政府收支分類科目》和《2017年部門預算編制手冊》,對省民委(宗教局)2017年部門預算中相關名詞解釋如下:
  一、財政撥款收入:反映財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

二、一般公共服務支出:指主要用于保障機關、事業單位正常運轉,支持機關、事業單位履行職能的支出,包括民族事務支出和宗教事務支出。

三、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
  四、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

五、一般行政管理事務支出:反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

六、醫療衛生類支出:指省民委(宗教局)按照國家政策規定用于單位職工醫療保險方面的支出。

七、住房保障類支出:指省民委(宗教局)按照國家政策規定用于住房改革方面的支出。

八、社會保障和就業類支出:指省民委(宗教局)用于委(局)機關離退休人員的經費、歸口管理事業單位離退休人員經費。

 

附件:2017年部門預算信息公開報表附件鏈接

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